州世界杯足彩app推荐计划生育世界杯怎么买球2021年度部门预算公开

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信息来源:湖北省恩施土家族苗族自治州世界杯足彩app推荐院 发布日期:2021-02-04

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)预算绩效情况说明

(六)禁捕资金情况说明

(七)其他情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况(按“三定”职能分别叙述)

恩施自治州世界杯足彩app推荐计划生育世界杯怎么买球,于2014年6月30日由原州民族世界杯足彩app推荐院和州计生站合并组建。经州编委批准为副县级单位,为全额拨款事业单位,主管单位为世界杯开户卫生和计划生育委员会,法人代表石思蓉。中心主要承担全州妇女儿童保健、临床、科研、培训、健康教育、计划生育技术服务、基层指导和信息统计等职能。

中心核定总编制43人,其中财政拨款事业编制37人,自费事业编制6人。目前,职工总数为93人。实际在岗69人,在编在岗38人(其中:财政编制33人,自收自支5人),因工作需要招聘31人,离退休人员24人 。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

我中心经州编委批准设置9个职能及业务科室。分别为:办公室、妇女保健与妇产科、儿童保健与儿科、护理部、信息与基层保健指导科、医技与功能科、医务与健康教育科、药剂与物资管理科、计划生育技术服务科9个科室。

第二部分

 

 

 

公开表1

 

部门收支预算总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

932.41

社会保障和就业

 49.12

二、政府性基金预算拨款收入

 

卫生健康

 816.94

三、事业收入

 

住房保障

 66.36

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 932.41

本年支出合计

 932.41

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 932.41

支出合计

 932.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表2

 

部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

 
 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 49.12

 

49.12

 

 

 

 

 

 

 210403

    世界杯足彩app推荐机构

 730.03

 

730.03

 

 

 

 

 

 

 2101102

    事业单位医疗

 36.91

 

36.91

 

 

 

 

 

 

 2210201

    住房公积金

 66.35

 

66.35

 

 

 

 

 

 

 2100206

 世界杯足彩app推荐医院

 50

 

 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

 

 932.41

 

932.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表3

 

部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.12

49.12

 

 

 

 

 

 210403

    世界杯足彩app推荐机构

730.03

730.03

 

 

 

 

 

 2101102

    事业单位医疗

36.91

36.91

 

 

 

 

 

 2210201

    住房公积金

66.35

66.35

 

 

 

 

 

 2100206

 世界杯足彩app推荐医院

 50

 

 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 932.41

882.41 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 

一、本年收入

932.41

一、本年支出

932.41

932.41

 

 

(一)一般公共预算拨款

 932.41

社会保障和就业

49.12

49.12

 

 

(二)政府性基金拨款

 

卫生健康

816.94

816.94

 

 

 

 

住房保障

66.36

66.36

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 932.41

支出合计

 

 932.41

 

 

公开表5

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

2020年预算数

 

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 208

社会保障和就业

 49.12

49.12

 

 

 

 20805

行政事业单位养老保险  

49.12

49.12

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.12

49.12

 

 

 

 210

卫生健康支出   

 766.94

766.94

 

 

 

21002

公立医院

 

 

50

 

 

2100206

世界杯足彩app推荐医院

 

 

50

 

 

 21004

公共卫生

 730.03

730.03

 

 

 

 2100403

世界杯足彩app推荐机构 

730.03

730.03

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗 

36.91

 36.91

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

36.91

36.91 

 

 

 

221

住房保障支出

66.35

66.35

 

 

 

22102

住房改革支出

66.35

66.35

 

 

 

2210201

住房公积金

66.35

66.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

932.41

882.41 

50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                 公开表6

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

687.59

687.59

 

30101

  基本工资

146.53

146.53

 

30102

  津贴补贴

47.17

47.17

 

30107

 绩效工资

88.4

88.4

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

49.12

49.12

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

36.91

36.91

 

30112

  其他社会保障缴费

38.75

38.75

 

30113

  住房公积金

66.35

66.35

 

30199

  其他工资福利支出

214.35

214.35

 

302

商品和服务支出

110.78

110.78

 

30201

  办公费

15

15

 

30202

印刷费

2

2

 

30205

  水费

2 

2 

 

30206

  电费

5

5

 

30207

  邮电费

1

1

 

30211

  差旅费

20

20

 

30213 

  维修(护)费

10

10

 

30218

  专用材料费

5

5

 

30226

  劳务费

3

3

 

30228

  工会经费

5.96

5.96

 

30229

  福利费

18.44

18.44

 

30231

  公务用车运行维护费

1

1

 

30239

  其他交通费用

3

3

 

30299

  其他商品和服务支出

19.38

19.38

 

303

对个人和家庭补助支出

84.03

84.03

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

84.03

 84.03

 

 

 

 

 

 

 

合计

882.41

882.41

0

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

公开表8

财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2020年执行数

2021年预算数

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

合计

 

 

 

 

 

 

因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

 

 

 

其中:公务用车运行维护费

0.98

0.98

 

1

1

 

      公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                                  

第三部分

 

一、2021年收支预算情况总体说明

2021年全年总预算收入932.41万元,财政补助收入932.41万元。全年支出预算932.41万元,按经济分类分:其中工资福利支出687.59万元,商品服务支出160.78万元,个人和家庭补助支出84.03万元。按支出功能分:社会保障和就业49.12万元,卫生健康816.94万元,住房保障66.35万元。

二、2021年收入总体预算情况说明

2021年全年总预算收入932.41万元,财政补助收入932.41万元,其中基本支出882.41万元,项目支出50 万元。

三、2021年支出总体预算情况说明

2021年全年支出预算932.41万元。按经济分类分:其中工资福利支出687.59万元,商品服务支出160.78万元,个人和家庭补助支出84.03万元。按支出功能分:社会保障和就业49.12万元,卫生健康816.94万元,住房保障66.35万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年全年财政拨款收入预算932.41万元,全年财政拨款支出预算932.41万元。按经济分类分:其中工资福利支出687.59万元,商品服务支出160.78万元,个人和家庭补助支出84.03万元。按支出功能分:社会保障和就业49.12万元,卫生健康816.94万元,住房保障66.35万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

(一) 总体规模情况

2021年全年总预算收入932.41万元,财政补助收入932.41万元,其中基本支出882.41万元,项目支出50 万元。

(一)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2021年全年财政拨款支出预算932.41万元。按经济分类分:其中工资福利支出687.59万元,商品服务支出160.78万元,个人和家庭补助支出84.03万元。按支出功能分:社会保障和就业49.12万元,卫生健康816.94万元,住房保障66.35万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算财政拨款具体情况如下:工资福利支出687.59万元。其中基本工资146.53万元,津贴补贴47.17万元,绩效工资88.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费49.12万元,职工基本医疗保险缴费36.91万元,其他社会保障缴费38.75万元,住房公积金66.35万元,其他工资福利支出214.35万元。商品服务支出110.78万元。其中办公费15万元、印刷费2万、水费2万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费20万元、维修费10万元、专用材料费5万元、劳务费3万元、工会经费5.96万元、福利费18.44万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费3万元、其他商品服务支出19.38万元。个人和家庭补助支出84.03万元,其中其他个人和家庭补助支出84.03万元。项目支出50万元、其中水费1万元、电费4万元、邮电费10万元、差旅费5万元、专用材料费30万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

一般公共预算财政拨款具体情况如下:工资福利支出687.59万元。其中基本工资146.53万元,津贴补贴47.17万元,绩效工资88.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费49.12万元,职工基本医疗保险缴费36.91万元,其他社会保障缴费38.75万元,住房公积金66.35万元,其他工资福利支出214.35万元。商品服务支出110.78万元。其中办公费15万元、印刷费2万、水费2万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费20万元、维修费10万元、专用材料费5万元、劳务费3万元、工会经费5.96万元、福利费18.44万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费3万元、其他商品服务支出19.38万元。个人和家庭补助支出84.03万元,其中其他个人和家庭补助支出84.03万元。

七、2021年政府性基金预算支出情况说明

中心2021年度无政府性基金预算支出。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明:2020年年末实际支付0.98万元,2021年“三公”经费全年预算1万元,用于公务用车运行维护费。

九、其他重要事项说明

(一)政府采购情况说明

单位预算外资金未纳入财政预算管理,州本级项目资金年初安排政府采购预算30万元,商品服务支出16万元,用于购买日常办公用品及零星维修。

(二)政府购买服务情况说明

单位预算外资金未纳入财政预算管理,单位未编制政府购买服务预算支出。

(三)国有资产占用使用情况说明

截止2021年年初,我中心资产总额3396.1万元 ,其中流动资产1251.85万元,固定资产2708.33万元。其中单位房屋面积4408平方米,大型专用设备241.8万元。

(四)绩效目标设置情况说明

中心年初项目支出已按要求编制预算绩效目标。